3月25日下午,中心开展廉政风险财务专项自查自纠工作,中心财务人员在两位特邀财务管理专家的指导下顺利完成了此次排查工作。
本次督查重点围绕政府采购招标、五公经费使用和工会福利费发放三方面展开。专家认真审查了中心财务人员会前准备好的财务廉政风险排查点自查自纠材料,结合制度文件,指出了中心财务工作中的薄弱环节,并分别针对风险点提供了相应的防控建议。中心财务人员认真做好记录,并就平时工作中的一些疑惑点向专家们进行咨询。中心分管领导全程参会,就最新政策层面的疑问与专家们展开积极沟通,听取专家们的意见与建议。
此次活动的开展,为中心规范财务流程、保证制度的遵循提供了有力的抓手,为中心财务管理内控制度的不断完善提供了有力保障,也为中心党风廉政建设和反腐败工作筑起了有一道防护墙。
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